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焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室 2019年度部门预算

来源:焦作市卫生健康委员会  时间:2019/3/22  |  阅读次数(27

焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

             二〇一

              

               

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室2019年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室2019年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室(以下简称“医鉴办”)为自收自支事业单位,现目前编制人数为3人,在职人员2人,退休人员3人。

(二)部门职责

医鉴办的部门职责是从事医疗事故鉴定工作。

二、焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室的单位构成

医鉴办人员简单,仅设有一个医疗事故技术鉴定工作科室。

 

第二部分

焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室

2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

医鉴办2019年收入8万元,支出总计8万元,与2018年相比总计增加0万元,增长0%。支出总计各增加0万元,增长0%。主要原因:事故鉴定数量减少主要原因:0主要原因:医疗事故鉴定数量减少。

二、收入预算总体情况说明

医鉴办2019年收入合计8万元,其中:一般公共预算收入8万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

医鉴办2019年支出合计8万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出8万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

医鉴办2019年一般公共预算收支预算8万元。政府性基金收支预算0万元,2018年相比,一般公共预算收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:没有发生一般公共预算收支预算;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:没有发生政府性基金支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

医鉴办 2019年一般公共预算支出年初预算为8万元。主要用于以下方面:般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

医鉴办2019年一般公共预算基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

医鉴办2019年政府性基金预算支出0万元。我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

医鉴办2019年国有资金经营预算支出0万元。我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

医鉴办2019 “三公”经费预算为0万元。比2018年预算数增加0万元,增长0%。比 2018年预算数减少0万元,下降0%

具体支出情况如下:

因公出国(境)费 0万元。主要用于出差。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:无该项业务发生

公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于购置车辆,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:无公务用车;公务用车运行维护费0万元,主要用于车辆的日常维护和运行,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:无公务用车。

(三)公务接待费0万元,主要用于人员接待,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因无发生此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

医鉴办2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018减少0.79万元,下降100%,主要原因:2019年差旅费减少

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额8万元。支出项目共1个,支出总额8万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将本预算单位预算信息全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗事故鉴定是指由专业人员或组织机构,依照一定的制度、规则和程序,对医务人员在诊疗护理过程中是否因诊疗过失,造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍问题,所进行的医疗技术分析、鉴别、判明活动。

附件:医鉴办2019年度部门预算

 

 

 

2019年3月20日

2019年医鉴办预算公开表.xls